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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,各部门与财务部相关的工作流程,目录,一、商品采购结算流程,1、,商品采购付款流程,2、,收货结算流程(购销、代销、翻单(赊销),(,1),购销商品采购结算流程,(,2),代销商品采购结算流程,(,3),翻单,(,赊销,),采购结算流程,二、物料采购结算,1、,物料采购付款流程,2、,收货结算流程,三、销售结算流程,1、,零售销售结算流程,2、,团购销售结算流程,3、,批发销售结算流程,4、,代销销售结算流程,5、,客户(各类)退货结算流程,四、费用支付及报销流程,1、,借款流程,2、,报销冲账流程,五、商品报损处理流程,六、商品盈亏处理流程,一、商品采购结算流程,1、,商品采购付款流程,1、,各类采购合同,采购订单,采购付款,收货结算,已审核采购订单,经办人填写付款申请表,部门负责人审核,总裁助理审核,总经理审批,采购订单,出纳付款,2、,收货结算流程,(1),购销商品结算流程,仓库验收确认,经办人填写商品采购结算单,附件:增值税发票、验收单、客户送货单,部门经理审核,主办会计审核,总经理经理审批,财务经理审批,交出纳(会计)结账或按付款流程申请付款,(,2),代销购货商品结算流程,代销商品进仓并验收,报财务登记作库存入账,验收单、客户送货单,填写商品采购结算单,购货发票、应结算商品的销售明细表,部门经理审核,主办会计审核,总经理审批,财务经理审批,交出纳(会计)结账并作付款流程申请付款,(,3),翻单(赊销)采购商品结算流程,翻单(赊销)商品进仓并验收,报财务登记作库存入账,验收单、客户送货单,填写商品采购结算单,购货发票、应结算商品验收单,部门经理审核,主办会计审核,总经理审批,财务经理审批,交出纳(会计)结账并作付款流程申请付款,二、物料采购结算,1、,物料采购付款流程,(1),先付后收货,(2),先收货后付款或冲账结算,物料采购申请,使用部门申请,部门主管及总经理批核,填写借支单或付款申请,部门负责人审核,总裁助理申核,总经理审批,财务经理审批,出纳支付,物料采购申请,填写费用报销单,部门负责人审核,总经理审批,主办会计审核,总裁助理审批,主办会计审核,附,:,发票,仓库验收单,物料申请,财务经理审批,出纳支付或冲账,三、销售结算流程,1,、零售销售结算流程,客户网站下单,客服部审核确认,物流部生成并打印订货单,分单,打包,扫描验货,配货,(,输入个人代码,),包括,:,商品、客户信息、收款、费用的审核,扫描发货,已发货的订单与,ERP,销售核对,打包完成 要扫描订单单号及快递单号、开具发票,与客服部核对已发货订单,财务进行会计核算及收款核对,确认单据与,ERP,数据一致后次日交财务核算,2,、团购销售结算流程,已批核的合同,客户订单,销售部门填生成或填写销售订单单并作审核,物流部生成订单并打印,配货,扫描验货,包括,:,商品、客户信息、收款(财务确认)、费用的审核,整箱货品可以使用经理权限手工与扫描验货,扫描出库,与销售部门确认已发货,财务进行会计核算及应收账款核对,开具发票,3,、批发销售结算流程,已批核的合同,客户订单,销售部门填生成或填写销售订单单并作审核,物流部生成订单并打印,配货,扫描验货,包括,:,商品、客户信息、收款(财务确认)、费用的审核,整箱货品可以使用经理权限手工与扫描验货,扫描出库,与销售部门确认已发货,财务进行会计核算及应收账款核对,开具发票,4,、代销销售结算流程,已批核的合同,收取押金,销售部门与客户协商下调拔单,物流部生成调拔单并打印(审核),配货,扫描验货,从总仓调到代销仓,整箱货品可以使用经理权限手工与扫描验货,扫描出库,由销售部门定期(或每月)进行销售结算,财务结算并开票(销售单),到此库存商品实物形态转移到经办部门管理和负责,经办部门代验收确认,在,ERP,作销售出库存单,调整代销商品调货或结算后退货,仓库验收入库,财务收款,5、,客户(各类)退货结算流程,仓库收到退货后通知客服部,客服作退货申请,仓库验收确认生成销售退货单,无损商品入总仓,有损商品入待处理仓,由客服报退款到网站余额,客服部申请退款到客户银户,出纳退款到客户账户,财务进行销售退货核算与核对应收账,销售退货单与,ERP,核对确认入库,与客服部核对退货已完成,1,与快递公司结算,2,按报损流程报损,确认单据与,ERP,数据一致后次日交财务核算,四、费用支付及报销流程,1、,借款流程,2、,报销冲账流程,填写借款申请单,部门负责人审核,总裁助理审核,主办会计审批,总经理签批,财务经理审批,填写费用报销单,部门负责人审核,主办会计审批,总裁助理审核,总经理签批,财务经理审批,出纳支付,按已发报的指引的要求填写,出纳支付或冲账,五、商品报损处理流程,物流部填 写报损申请单,商品部审核并提供处理意见,财务经理意,总经理审批,仓库确认处理并提供单据,财务作商品损耗处理,在次月,5,单日前完成待处理仓货品的处理,快递公司赔偿部份由物流部行,零售结算流程,通知财务开具发票并在运费中抵减,可通过纸质单据行审批流程,六、商品盈亏处理流程,仓库输入盘点表,生成盈亏差异表,报商品部审批并提供处理意见,总经理签批,物流部确认处理并提供单据,财务作报损处理,由个人或部门承担行零售流程,
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